Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
Menu góra
Strona startowa STAROSTWO POWIATOWE W PAJĘCZNIE Organizacja i funkcjonowanie urzędu Audytor Wewnętrzny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Audytor Wewnętrzny, bieżące, menu 457 - BIP - Starostwo Powiatowe w Pajęcznie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny

Nazwa:Audytor Wewnętrzny
Symbol:AW
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
Kościuszki 76
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:Starosta Pajęczański
Komórka nadrzędna organizacyjnie:Starosta Pajęczański

 

Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy:

  1. prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Pajęczańskiego;
  2. dokonywanie analizy ryzyka w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Pajęcznie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pajęczańskiego;
  3. opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
  4. przeprowadzanie zadań zgodnie z rocznym planem audytu;
  5. przeprowadzanie czynności doradczych na wniosek kierownika jednostki lub z własnej inicjatywy;
  6. przygotowanie sprawozdań z wykonanych zadań audytowych;
  7. monitorowanie realizacji zaleceń;
  8. dokonywanie czynności sprawdzających;
  9. opracowywanie rocznych sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego;
  10. prowadzenie dokumentacji zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;
  11. opracowywanie i aktualizowanie karty audytu wewnętrznego;
  12. realizacja innych obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego, wynikających z ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu;

 

 

Metryka

sporządzono
2025-02-19 przez Sobala Dominik
udostępniono
2025-02-19 13:28 przez Sobala Dominik
zmodyfikowano
2025-02-19 13:37 przez Sobala Dominik
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
144
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.